Dados do pagamento de número 11030027


  • Data do pagamento 11/03/2020
  • Valor 1.825,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.825,00 31108 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 35297

Dados do empenho de número 28020008
  • Empenho feito em 28/02/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SOL PROVEDOR D E INTERNETE LT DA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '0804001/2019'
  • Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: SOLICITAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO,CONFOME PREGÃO N°0804001, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28020008 28 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 1.825,00
28020086 28 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 1.825,00
11030027 11 de março de 2020 Pagamento Realizado 1.825,00