Dados do pagamento de número 09040045


  • Data do pagamento 09/04/2020
  • Valor 764,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 764,00 48955 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 35297

Dados do empenho de número 09040003
  • Empenho feito em 09/04/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CONFEDERACAO N ACIONAL DE MUN ICIPIOS - CNM
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONTRIBIÇÃO MENSAL À CONFEDERCÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS CNM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020,DESCONTADO NA C/C 3.529-7.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09040003 9 de abril de 2020 Empenho Realizado 764,00
09040003 9 de abril de 2020 Liquidação Realizado 764,00
09040045 9 de abril de 2020 Pagamento Realizado 764,00