Dados do pagamento de número 14090019


  • Data do pagamento 14/09/2020
  • Valor 200,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 200,00 0 Banco do Estado do Pará S.A. PRIMAVERA 0110 6603637

Dados do empenho de número 28080016
  • Empenho feito em 28/08/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ALAN DOUGLAS G OMES DE SOUSA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0156 - Piso de Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 2.140 - Manut. dos Demais Programas de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SERVIÇOS COMO CONDUTOR NO MONITORAMENTO EM DECORRÊNCIA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE AGÔSTO 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28080016 28 de agosto de 2020 Empenho Realizado 200,00
28080015 28 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 200,00
14090019 14 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 200,00