Prefeitura Municipal de Quatipuru ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 04030013
- Data do pagamento 04/03/2020
- Valor 414,20 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 414,20 | 30403 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 97527 |
Dados do empenho de número 17020006
- Empenho feito em 17/02/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: CLEBSON P.DA R OSA-ME EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ESF- BOA VISTA NOVO MIRINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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17020006 | 17 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 414,20 |
17020003 | 17 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 414,20 |
04030013 | 4 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 414,20 |