Dados do pagamento de número 04030013


  • Data do pagamento 04/03/2020
  • Valor 414,20 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 414,20 30403 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 17020006
  • Empenho feito em 17/02/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CLEBSON P.DA R OSA-ME EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ESF- BOA VISTA NOVO MIRINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
17020006 17 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 414,20
17020003 17 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 414,20
04030013 4 de março de 2020 Pagamento Realizado 414,20