Dados do pagamento de número 09010013


  • Data do pagamento 09/01/2020
  • Valor 3.924,69 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.540,12 10904 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 38464X
Retenções N/A 384,57 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 02010132
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA-FMS-S.BU CAL-CONTRATADO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção da Estratégia Saúde Bucal - ESB
  • Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FMS-S.BUCAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010132 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 3.924,69
02010127 2 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 3.924,69
09010013 9 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 3.924,69