Dados do pagamento de número 10090061


  • Data do pagamento 10/09/2020
  • Valor 588,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 588,00 19057 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 21020001
  • Empenho feito em 21/02/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: POLYMEDH. EIRE LI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '018/2019 -PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)E ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - BOA VISTA, PEDREIRA, VITALLÂNDIA E CUMARÚ)CONFORME PPSRP Nº: 018/2019 - VIGÊNCIA 12/09/2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21020001 21 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 3.028,25
01090029 1 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 975,05
01090028 1 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 474,00
01090027 1 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 991,20
01090026 1 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 588,00
10090064 10 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 975,05
10090063 10 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 474,00
10090062 10 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 991,20
10090061 10 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 588,00