Dados do pagamento de número 14040018


  • Data do pagamento 14/04/2020
  • Valor 3.588,01 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.588,01 39712 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 28020034
  • Empenho feito em 28/02/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AUTO POSTO SEG BEM LTDA-EPP
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '016/2019 -PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SÚDE) E ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - BOA VISTA, PEDREIRA, VITALLÂNDIA E CUMARU), REFERENTE A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2020 - PPSRP Nº: 016/2019 VIGÊNCIA 18/07/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28020034 28 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 3.588,01
02030008 2 de março de 2020 Liquidação Realizado 3.588,01
14040018 14 de abril de 2020 Pagamento Realizado 3.588,01