Dados do pagamento de número 05030011


  • Data do pagamento 05/03/2020
  • Valor 100,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 100,00 41046 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 02030006
  • Empenho feito em 02/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: J N COMERCIO E SERVIÇOS DE I NFORMATICA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: LAUDO TÉCNICO EM 2 GABINETES E EM IMPRESSORA BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02030006 2 de março de 2020 Empenho Realizado 100,00
02030009 2 de março de 2020 Liquidação Realizado 100,00
05030011 5 de março de 2020 Pagamento Realizado 100,00