Dados do pagamento de número 05020007


  • Data do pagamento 05/02/2020
  • Valor 10.022,36 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 10.022,36 20501 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 03020021
  • Empenho feito em 03/02/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. FATURA AGRUPADORA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03020021 3 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 10.022,36
03020027 3 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 10.022,36
05020007 5 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 10.022,36