Dados do pagamento de número 29040005


  • Data do pagamento 29/04/2020
  • Valor 1.208,40 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.208,40 9752 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 17030002
  • Empenho feito em 17/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FARMACEUTICA D ISTRIBUIDORA L TDA-ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '018/2019 -PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SUA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE) E ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), BOA VISTA, PEDREIRA, VITALLÂNDIA E CUMARÚ - CONFORME PPSRP 018/2019 - VIGÊNCIA: 16/09/2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
17030002 17 de março de 2020 Empenho Realizado 1.208,40
20030011 20 de março de 2020 Liquidação Realizado 1.208,40
29040005 29 de abril de 2020 Pagamento Realizado 1.208,40