Dados do pagamento de número 25050013


  • Data do pagamento 25/05/2020
  • Valor 127,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 127,50 31608 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 17030016
  • Empenho feito em 17/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CASMED COM.DE ART MEDICOS E MEDICAMENTOS L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '019/2019- PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TECNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SUA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) - CONFORME PPSRP 018/2019 - VIGÊNCIA: 16/09/2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
17030016 17 de março de 2020 Empenho Realizado 323,60
31030068 31 de março de 2020 Liquidação Realizado 196,10
13050002 13 de maio de 2020 Liquidação Realizado 127,50
25050013 25 de maio de 2020 Pagamento Realizado 127,50
25050012 25 de maio de 2020 Pagamento Realizado 196,10