Dados do pagamento de número 21090010


  • Data do pagamento 21/09/2020
  • Valor 534,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 534,50 92101 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 23030002
  • Empenho feito em 23/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AMAZOMIX COMER CIO E DISTRIBU IDORA LTDA-ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '003/2020-PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SUA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) E ESF (ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) BOA VISTA, PEDREIRA, VITALLÂNDIA E CUMARÚ - CONFORME PPSR 03/2020 - VIGÊNCIA: 17/03/2021.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23030002 23 de março de 2020 Empenho Realizado 534,50
01070088 1 de julho de 2020 Liquidação Realizado 534,50
21090010 21 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 534,50