Dados do pagamento de número 22040009


  • Data do pagamento 22/04/2020
  • Valor 1.263,45 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.263,45 61999 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 23030003
  • Empenho feito em 23/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: L COSTA E G RA MOS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '003/2020-PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM SUA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) E ESF S (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) BOA VISTA, PEDREIRA, VITALLANDIA E CUMARU - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº03/2020 - VIGÊNCIA 17/03/2021.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23030003 23 de março de 2020 Empenho Realizado 1.263,45
26030011 26 de março de 2020 Liquidação Realizado 1.263,45
22040009 22 de abril de 2020 Pagamento Realizado 1.263,45