Dados do pagamento de número 06030005


  • Data do pagamento 06/03/2020
  • Valor 1.123,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.123,00 14616 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 06030004
  • Empenho feito em 06/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CROI COMPUTADO RES LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06030004 6 de março de 2020 Empenho Realizado 1.123,00
06030008 6 de março de 2020 Liquidação Realizado 1.123,00
06030005 6 de março de 2020 Pagamento Realizado 1.123,00