Dados do pagamento de número 10090058


  • Data do pagamento 10/09/2020
  • Valor 305,76 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 305,76 19057 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 30030005
  • Empenho feito em 30/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: POLYMEDH. EIRE LI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '018/2019 -PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAS TECNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SUA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) E ESF (ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), BOA VISTA, PEDREIRA, VITALLÂNDIA E CUMARÚ - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 - VIGÊNCIA: 12/09/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30030005 30 de março de 2020 Empenho Realizado 392,00
01070087 1 de julho de 2020 Liquidação Realizado 86,24
13070016 13 de julho de 2020 Liquidação Realizado 305,76
10090058 10 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 305,76
10090057 10 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 86,24