Dados do pagamento de número 30040049


  • Data do pagamento 30/04/2020
  • Valor 1.204,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.204,00 43008 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 40835
N/A Débito 1.204,00 51101 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 40835

Dados do empenho de número 24030005
  • Empenho feito em 24/03/2020
  • Tipo: Global
  • Credor: A C DE SOUSA C OM E SERVIÇOS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 017 - Sec. de Obras, Urbanismo e Terras Patrim
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0008 - Gestão e Manutenção da Sec. de Obras, urbanismo e Saneamento
  • Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Terras Patrominiais
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE SEIXO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA G MOREIRA, NO DISTRITO DE BOA VISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME SOLICITADO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24030005 24 de março de 2020 Empenho Realizado 2.408,00
24030001 24 de março de 2020 Liquidação Realizado 2.408,00
30040049 30 de abril de 2020 Pagamento Realizado 1.204,00
11050028 11 de maio de 2020 Pagamento Realizado 1.204,00