Dados do pagamento de número 12060021


  • Data do pagamento 12/06/2020
  • Valor 170,40 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 170,40 247627 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 10040039
  • Empenho feito em 10/04/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MEDNORDESTE CO MERCIO DE MEDI CAMENTOS EIREL I
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '018/2019 -PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SUA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE) E SUA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA)- CONFORME PPSRP Nº 018/2019 - VIGÊNCIA:12/09/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10040039 10 de abril de 2020 Empenho Realizado 170,40
07050014 7 de maio de 2020 Liquidação Realizado 170,40
12060021 12 de junho de 2020 Pagamento Realizado 170,40