Dados do pagamento de número 30070045


  • Data do pagamento 30/07/2020
  • Valor 7.399,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 7.399,00 73001 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 08050039
  • Empenho feito em 08/05/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.R.DA ROSA SE RVIÇOS-ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '014/2019- PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: ALUGUEL DE UMA VAN DE PLACA: OTL-9871, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE QUATIPURU/PA (TFD). CONFORME PPSRP Nº: 014/2019 - VIGÊNCIA: 01/07/2020 REFERENTE A MAIO/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08050039 8 de maio de 2020 Empenho Realizado 7.399,00
01070083 1 de julho de 2020 Liquidação Realizado 7.399,00
30070045 30 de julho de 2020 Pagamento Realizado 7.399,00