Dados do pagamento de número 10070194


  • Data do pagamento 10/07/2020
  • Valor 1.354,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.354,00 71006 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 18050009
  • Empenho feito em 18/05/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: R.G. DA COSTA - ME
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE EM SUAS BARREIRAS DE VIGILÂNCIA SANITARIA, AFIM DE CONTER A PROPAGAÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18050009 18 de maio de 2020 Empenho Realizado 1.354,00
01070068 1 de julho de 2020 Liquidação Realizado 1.354,00
10070194 10 de julho de 2020 Pagamento Realizado 1.354,00