Dados do pagamento de número 15050023


  • Data do pagamento 15/05/2020
  • Valor 1.304,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.304,00 51502 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 13050003
  • Empenho feito em 13/05/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CLEBSON P.DA R OSA-ME EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '001/2020-PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Manutenção de Postos de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VIDRAÇA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SUA UBS (SALA DE ISOLAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CORONAVÍRUS), CONFORME PPSRP: Nº 1/2020 VIGÊNCIA: 06/03/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
13050003 13 de maio de 2020 Empenho Realizado 1.304,00
13050008 13 de maio de 2020 Liquidação Realizado 1.304,00
15050023 15 de maio de 2020 Pagamento Realizado 1.304,00