Dados do pagamento de número 06030023


  • Data do pagamento 06/03/2020
  • Valor 2.035,38 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.035,38 30607 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 141682

Dados do empenho de número 06030017
  • Empenho feito em 06/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSS-PARCELAME NTO-SIMPLIF-PG FN-2020 1
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 013 - Secretaria de Finanças
  • Função: 28 - Encargos Especiais
  • Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
  • Programa de governo: 0004 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Finanças
  • Projeto / Atividade: 2.020 - Encargos e Amortização da Dívida Contratada
  • Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM INSS-PARCELAMENTO PGFN SIMPLIFICADO N°003348874 - PARCELA Nº02/60.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06030017 6 de março de 2020 Empenho Realizado 2.035,38
06030019 6 de março de 2020 Liquidação Realizado 2.035,38
06030023 6 de março de 2020 Pagamento Realizado 2.035,38