Dados do pagamento de número 23060019


  • Data do pagamento 23/06/2020
  • Valor 1.045,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.010,65 62302 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
Retenções N/A 34,35 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 29050122
  • Empenho feito em 29/05/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANDERSON OLIVE IRA DE SOUSA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO, EM APOIO AO COMBATE A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29050122 29 de maio de 2020 Empenho Realizado 1.045,00
29050103 29 de maio de 2020 Liquidação Realizado 1.045,00
23060019 23 de junho de 2020 Pagamento Realizado 1.045,00