Dados do pagamento de número 15120013


  • Data do pagamento 15/12/2020
  • Valor 2.917,20 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.917,20 126389 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 10070016
  • Empenho feito em 10/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: M. F. DA S. FR ANCO - EPP
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '015/2019 -PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS ODODNTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) E ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - BOA VISTA, PEDREIRA, VITALLÂNDIA E CUMARU), CONFORME PPSRP Nº 015/2019 - VIGÊNCIA 22/07/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10070016 10 de julho de 2020 Empenho Realizado 2.917,20
16100033 16 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 2.917,20
15120013 15 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 2.917,20