Dados do pagamento de número 22120022


  • Data do pagamento 22/12/2020
  • Valor 8.126,98 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.126,98 122204 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 38464X

Dados do empenho de número 05060006
  • Empenho feito em 05/06/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A FATURA AGRUPADORA QUE REPRESENTA O DEBITO DE 07 FATURAS REFERENTE A MAIO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05060006 5 de junho de 2020 Empenho Realizado 8.126,98
05060004 5 de junho de 2020 Liquidação Realizado 8.126,98
22120022 22 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 8.126,98