Dados do pagamento de número 01070091


  • Data do pagamento 01/07/2020
  • Valor 17.090,39 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 15.555,05 70101 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
Retenções N/A 1.535,34 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 30060172
  • Empenho feito em 30/06/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA-FMS-CONT RATADO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FMS-CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30060172 30 de junho de 2020 Empenho Realizado 17.090,39
30060171 30 de junho de 2020 Liquidação Realizado 17.090,39
01070091 1 de julho de 2020 Pagamento Realizado 17.090,39