Dados do pagamento de número 10070196


  • Data do pagamento 10/07/2020
  • Valor 8.051,28 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.051,28 71003 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 10070046
  • Empenho feito em 10/07/2020
  • Tipo: Global
  • Credor: FOLHA-FMS-COMI SSIONADO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FMS-COMISSIONADO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO JULHO/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10070046 10 de julho de 2020 Empenho Realizado 16.102,56
10070026 10 de julho de 2020 Liquidação Realizado 16.102,56
10070196 10 de julho de 2020 Pagamento Realizado 8.051,28
02120050 2 de dezembro de 2020 Empenho Anulado 8.051,28
02120044 2 de dezembro de 2020 Liquidaçao Anulado 8.051,28