Dados do pagamento de número 31070130


  • Data do pagamento 31/07/2020
  • Valor 22.419,10 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 20.060,29 73101 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
Retenções N/A 2.358,81 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 30070060
  • Empenho feito em 30/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA-FMS-CONT RATADO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FMS- CONTRATADO DO MÊS DE JULHO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30070060 30 de julho de 2020 Empenho Realizado 22.419,10
30070046 30 de julho de 2020 Liquidação Realizado 22.419,10
31070130 31 de julho de 2020 Pagamento Realizado 22.419,10