Dados do pagamento de número 23100006


  • Data do pagamento 23/10/2020
  • Valor 3.039,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.039,00 24627 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 31070024
  • Empenho feito em 31/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MEDNORDESTE CO MERCIO DE MEDI CAMENTOS EIREL I
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '019/2019- PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) E ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - BOA VISTA, PEDREIRA, VITALLÂNDIA E CUMARU), CONFORME PPSRP 019/2019 - VIGENCIA: 16/09/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
31070024 31 de julho de 2020 Empenho Realizado 3.039,00
23100006 23 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 3.039,00
23100006 23 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 3.039,00