Dados do pagamento de número 07080017


  • Data do pagamento 07/08/2020
  • Valor 510,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 510,00 80702 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 05080003
  • Empenho feito em 05/08/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CLEBSON P.DA R OSA-ME EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '001/2020-PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO LABORATÓRIO - CONFORME PREGÃO PSRP Nº 1/2020 - VIGÊNCIA: 06/03/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05080003 5 de agosto de 2020 Empenho Realizado 510,00
05080009 5 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 510,00
07080017 7 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 510,00