Dados do pagamento de número 21100011


  • Data do pagamento 21/10/2020
  • Valor 3.410,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.410,00 102105 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 04080003
  • Empenho feito em 04/08/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CLEBSON P.DA R OSA-ME EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '001/2020-PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SALA DE ISOLAMENTO) - CONFORME PPSRP Nº1/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04080003 4 de agosto de 2020 Empenho Realizado 3.410,00
04080005 4 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 3.410,00
21100011 21 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 3.410,00