Dados do pagamento de número 21100016


  • Data do pagamento 21/10/2020
  • Valor 2.620,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.620,00 246927 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 10090025
  • Empenho feito em 10/09/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MEDNORDESTE CO MERCIO DE MEDI CAMENTOS EIREL I
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '018/2019 -PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE EM SUA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) E SUAS ESF (ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) - CONFORME PREGÃO Nº 018/2019 - VIGÊNCIA: 12/09/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10090025 10 de setembro de 2020 Empenho Realizado 2.620,00
21100007 21 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 2.620,00
21100016 21 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 2.620,00