Dados do pagamento de número 23100002


  • Data do pagamento 23/10/2020
  • Valor 1.695,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.695,00 31608 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 10090051
  • Empenho feito em 10/09/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CASMED COM.DE ART MEDICOS E MEDICAMENTOS L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '019/2019- PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SUAS ESF S (ESTRATEGIAS SAÚDE DA FAMILIA) BOA VISTA,PEDREIRA, VITALLÂNDIA E CUMARÚ - CONFORME PPRS 018/2019 - VIGÊNCIA: 12/09/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10090051 10 de setembro de 2020 Empenho Realizado 1.695,00
23100003 23 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 1.695,00
23100002 23 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 1.695,00