Dados do pagamento de número 27080017


  • Data do pagamento 27/08/2020
  • Valor 13.744,51 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 13.744,51 330101 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 41440
N/A Débito 310,29 330101 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 10588
N/A Débito 6.259,98 330101 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 40835

Dados do empenho de número 03080040
  • Empenho feito em 03/08/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: TJE-PRECATÓRIO S
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 123 - Administração Financeira
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.010 - Precatorios
  • Natureza da despesa: 3.3.90.91.00 - Sentenças jud iciais
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Precatorios - Processo n° 0000141-37.2011.814.0044(F.EUTROPIO DE SOUSA)- Processo nº 0000435-60.2009.814.0044(TELHACO FERRO E ACO LTDA).

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03080040 3 de agosto de 2020 Empenho Realizado 20.314,78
03080038 3 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 20.314,78
27080022 27 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 6.259,98
27080018 27 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 310,29
27080017 27 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 13.744,51