Dados do pagamento de número 09100017


  • Data do pagamento 09/10/2020
  • Valor 1.679,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.679,50 9839 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 09100020
  • Empenho feito em 09/10/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SHOPPING HOSPI TALAR COMERCIO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPAMENTOS DE RESGATE E PRIMEIROS SOCCORROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SUA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) E ESF (ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) - BOA VISTA, PEDREIRA, VITALLÂNDIA E CUMARU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09100020 9 de outubro de 2020 Empenho Realizado 1.679,50
09100012 9 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 1.679,50
09100017 9 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 1.679,50