Dados do pagamento de número 19110001


  • Data do pagamento 19/11/2020
  • Valor 452,44 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 452,44 64849 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 23100002
  • Empenho feito em 23/10/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: R. J. COMERCIO ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIR ELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '003/2020-PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SUA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) E ESF (ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA) - CONFORME PPSP Nº 003/2020 - VIGÊNCIA: 17/03/2021.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23100002 23 de outubro de 2020 Empenho Realizado 452,44
12110004 12 de novembro de 2020 Liquidação Realizado 452,44
19110001 19 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 452,44