Dados do pagamento de número 27100002


  • Data do pagamento 27/10/2020
  • Valor 422,95 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 422,95 102701 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 23100003
  • Empenho feito em 23/10/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: F.A.DA S. FARI AS - EIRELI ME
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23100003 23 de outubro de 2020 Empenho Realizado 422,95
23100005 23 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 422,95
27100002 27 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 422,95