Dados do pagamento de número 11110008


  • Data do pagamento 11/11/2020
  • Valor 532,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 532,00 111101 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 29100009
  • Empenho feito em 29/10/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANA PAULA CARV ALHO DA SILVA 94510784287
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29100009 29 de outubro de 2020 Empenho Realizado 532,00
29100014 29 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 532,00
11110008 11 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 532,00