Dados do pagamento de número 12110003


  • Data do pagamento 12/11/2020
  • Valor 586,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 586,00 14616 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 12110001
  • Empenho feito em 12/11/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CROI COMPUTADO RES LTDA EPP
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
12110001 12 de novembro de 2020 Empenho Realizado 586,00
12110006 12 de novembro de 2020 Liquidação Realizado 586,00
12110003 12 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 586,00