Dados do pagamento de número 14100038


  • Data do pagamento 14/10/2020
  • Valor 4.800,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.800,00 26014 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 13100010
  • Empenho feito em 13/10/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: C.A.FREITAS DO VALE - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '006/2019 -PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (VAN TFD PLACA - OTL 9871) - CONFORME PPSRP Nº 006/2019 - VIGÊNCIA: 01/04/2020 (1º ADITIVO - VIGÊNCIA: 30/12/2020 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
13100010 13 de outubro de 2020 Empenho Realizado 4.800,00
13100011 13 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 4.800,00
14100038 14 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 4.800,00