Dados do pagamento de número 11030049


  • Data do pagamento 11/03/2020
  • Valor 1.750,88 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.750,88 1525 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 24010002
  • Empenho feito em 24/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ALFAMED COMERC IAL LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRATAMENTO DE PACIENTE ESPECÍFICO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24010002 24 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 1.750,88
04020011 4 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 1.750,88
11030049 11 de março de 2020 Pagamento Realizado 1.750,88