Dados do pagamento de número 02030011


  • Data do pagamento 02/03/2020
  • Valor 1.570,03 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.570,03 24627 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 28010004
  • Empenho feito em 28/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MEDNORDESTE CO MERCIO DE MEDI CAMENTOS EIREL I
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '018/2019 -PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) E ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) CONFORME PPSRP Nº 018/2019 - VIGÊNCIA: 12/09/2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28010004 28 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 1.570,03
04020009 4 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 1.570,03
02030011 2 de março de 2020 Pagamento Realizado 1.570,03