Dados do pagamento de número 24110025


  • Data do pagamento 24/11/2020
  • Valor 100,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 100,00 112401 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 24110002
  • Empenho feito em 24/11/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: LAELSON KENEDY DE SENA REIS 71888152249
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA E RECARGA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SUA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24110002 24 de novembro de 2020 Empenho Realizado 100,00
24110013 24 de novembro de 2020 Liquidação Realizado 100,00
24110025 24 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 100,00