Dados do pagamento de número 30100119


  • Data do pagamento 30/10/2020
  • Valor 7.939,55 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 7.939,55 103004 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 40835

Dados do empenho de número 30100194
  • Empenho feito em 30/10/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSS-PARCELAME NTO-ESPECIAL-P GFN-2017
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 013 - Secretaria de Finanças
  • Função: 28 - Encargos Especiais
  • Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
  • Programa de governo: 0004 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Finanças
  • Projeto / Atividade: 2.020 - Encargos e Amortização da Dívida Contratada
  • Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM INSS-PARCELAMENTO PGFN N°1284169 - PARCELA Nº034/200.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30100194 30 de outubro de 2020 Empenho Realizado 7.939,55
30100151 30 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 7.939,55
30100119 30 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 7.939,55