Dados do pagamento de número 12020045


  • Data do pagamento 12/02/2020
  • Valor 418,70 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 418,70 21202 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 141682

Dados do empenho de número 22010001
  • Empenho feito em 22/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 011 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
  • Projeto / Atividade: 2.004 - Manutenção da Residência do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA OFICIAL, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22010001 22 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 418,70
22010002 22 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 418,70
12020045 12 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 418,70