Dados do pagamento de número 09110016


  • Data do pagamento 09/11/2020
  • Valor 4.760,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.760,00 26014 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 09110017
  • Empenho feito em 09/11/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: C.A.FREITAS DO VALE - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '006/2019 -PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09110017 9 de novembro de 2020 Empenho Realizado 4.760,00
09110013 9 de novembro de 2020 Liquidação Realizado 4.760,00
09110016 9 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 4.760,00