Dados do pagamento de número 10120033


  • Data do pagamento 10/12/2020
  • Valor 1.582,11 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.500,00 121010 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
Retenções N/A 82,11 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 30110144
  • Empenho feito em 30/11/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ARLECIO DENIS VERSA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS ESF S E POSTOS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30110144 30 de novembro de 2020 Empenho Realizado 1.582,11
30110145 30 de novembro de 2020 Liquidação Realizado 1.582,11
10120033 10 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 1.582,11