Dados do pagamento de número 28120152


  • Data do pagamento 28/12/2020
  • Valor 1.068,39 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.068,39 122830 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 28120010
  • Empenho feito em 28/12/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CLEBSON P.DA R OSA-ME EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '002/2020-PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DA SEMUSQ. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28120010 28 de dezembro de 2020 Empenho Realizado 1.068,39
28120013 28 de dezembro de 2020 Liquidação Realizado 1.068,39
28120152 28 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 1.068,39