Dados do pagamento de número 10120116


  • Data do pagamento 10/12/2020
  • Valor 3.215,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.000,00 120402 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 3.215,50 121003 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 01120026
  • Empenho feito em 01/12/2020
  • Tipo: Global
  • Credor: V N G DE LIMA EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '001/2020-INEXIG'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DE GESTAO PUBLICA - MES DE DEZEMBRO DE 2020 - CONTRATO Nº10010003/2020 PROCESSO Nº8.001/2020 - INEXIGIBILIDADE Nº001/2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01120026 1 de dezembro de 2020 Empenho Realizado 5.215,50
01120047 1 de dezembro de 2020 Liquidação Realizado 5.215,50
04120009 4 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 2.000,00
10120116 10 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 3.215,50