Dados do pagamento de número 14050014


  • Data do pagamento 14/05/2020
  • Valor 546,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 546,00 19057 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 31010003
  • Empenho feito em 31/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: POLYMEDH. EIRE LI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '019/2019- PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS ESF´S (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) BOA VISTA, PEDREIRA, VITALLANDIA E CUMARU - CONFORME PPRS 019/2019 - VIGENCIA 16/09/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
31010003 31 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 546,00
14020015 14 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 546,00
14050014 14 de maio de 2020 Pagamento Realizado 546,00