Dados do pagamento de número 14010013


  • Data do pagamento 14/01/2020
  • Valor 675,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 675,00 3905 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 14010005
  • Empenho feito em 14/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CAPANEMA MOVEI S LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VENTILADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) E ESF S (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14010005 14 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 675,00
14010007 14 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 675,00
14010013 14 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 675,00